内部控制重回正轨? ST美谷今日起摘星不摘帽涨跌幅仍为5%
披星戴帽已满一年的A股上市公司*ST美谷(000615)昨日发布公告称,公司股票交易将于2024年6月28日开市起撤销风险警示并继续实施其他风险警示,股票简称由“*ST美谷”变更为“ST美谷”,股票代码仍为“000615”,股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为5%。与此同时,公司发布名为《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的公告,称公司2022年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已消除。
涉嫌信披违规被处罚
公开资料显示,*ST美谷早在1996年就登陆深交所,多年来公司主营业务多次变更,业绩起起伏伏并不稳定。2022年上半年开始,公司完全剥离房地产业务转型医美行业,虽然市值一度飙升,但业绩未有实际提升。
2023年4月29日因2022年度经审计的期末净资产为负值,审计机构对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,审计机构对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内控控制审计报告》。
因连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性等多重原因,公司被深交所实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理,股票简称由“奥园美谷”变更为“*ST美谷”。
一波未平一波又起,2023年8月9日*ST美谷又发布公告称,公司收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。截至发稿,公司对被立案原因依然三缄其口,监管部门调查结果也未出炉。
公开信息显示,2022年10月1日,当时还名为奥园美谷的该公司曾因业绩预告与实际业绩披露数据存在较大差异,信息披露不准确,导致上市公司,公司董事长、总经理、财务总监被中国证监会湖北监管局给予处罚。
截至发稿,公司对被立案原因依然三缄其口,监管部门调查结果也未出炉。
内控审计报告回归正常
昨日晚间*ST美谷发布的公告显示,其2022年报被出具否定意见的内控报告影响已经消除。
公告显示,针对2022年业绩预告出现更正的实际情况,公司于2023年进一步加强了业绩预告编制和风险评估机制,采取了一系列措施:如在发布业绩新一年预告前,董事会了解控股股东所持公司股权的冻结和执行情况、查询了对控股股东的执行情况、未实现的债权转让情况,评估业绩预告所涉事项的风险,初步编制业绩预告的非财务部分;公司法务风控中心结合合同和资产情况评估了公司目前诉讼及潜在诉讼,并形成风险事项清单;财务资金管理中心完成财务数据的初步核算及相关内容的编制。
2024年1月30日,*ST美谷完成2023年度业绩预告的对外披露,并在披露2023年度报告前未出现对2023年度业绩预告进行更正的情形。
4月24日会计师事务所出具了新一年的《内部控制审计报告》,财务报告内部控制审计意见为“奥园美谷公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”,意见类型为标准无保留。
值得留意的是,审计机构对2022年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告并无更改。有维权律师认为*ST美谷此前被立案调查结果仍未出炉,公司后续大概率将收到行政处罚决定书并将遭遇股民维权索赔浪潮。