东华科技拟投1.71亿实施技改项目 在手订单充裕全年营收目标105亿
长江商报消息 ●长江商报记者 徐阳
东华科技(002140.SZ)加大业务投入。
6月9日晚间,东华科技公告,控股子公司计划投入1.71亿元,实施年产30万吨乙二醇项目技术改造,旨在实现节能降耗减排、提升经济效益、保障安全运行。
长江商报记者注意到,近年来,东华科技以科技研发带动工程和实业发展,加大国内外市场拓展,公司订单饱满,盈利能力持续提升。2026年,公司计划实现营业收入105亿元。
拟投1.71亿实施乙二醇技改项目
根据公告,东华科技控股子公司中化学(内蒙古)新材料有限责任公司(以下简称“内蒙新材”)计划利用自有资金、银行贷款,实施30万吨/年乙二醇项目技改,以实现项目节能降耗减排、提升项目经济效益及保障项目安全运行。
资料显示,内蒙新材成立于2010年,注册资本为10亿元,其中,东华科技持股比例为60%,陕煤集团榆林化学有限责任公司(以下简称“榆林化学”)持股比例为40%;主要从事合成材料制造、基础化学原料制造、生物基材料制造、电子专用材料等制造、销售。
内蒙新材30万吨/年乙二醇项目始建于2014年,当时项目业主为内蒙古康乃尔化学工业有限公司,东华科技为EPC总承包商。2023年,东华科技与榆林化学共同接手该项目并启动复建。2024年10月,内蒙新材乙二醇装置一次性打通全流程,生产出合格的乙二醇产品。2025年12月,内蒙新材取得《安全生产许可证》,乙二醇项目正式生产。
本次技改系在30万吨/年乙二醇项目基础上实施技术改造,包括增加乙醇分离、乙二醇浓缩系统和驰放气回收等装置,新建消防站(含气防站)及危险化学品库房,实现余热综合利用、蒸汽梯级利用、副产品提质、扩能改造、技术装备升级等。
根据可研报告,技改项目报批总投资(含税)1.71亿元。项目实施后,能够有效降低水、电、燃料煤、液氨、液化石油气、轻馏分、杂醇油、驰放气等原辅材料及公用工程消耗,提升乙二醇和副产品收率。根据可研测算,项目增量资本金内部收益率为95.21%,投资回收期(税后)为2.70年(含建设期)。
本次技改施工具备“不停产”优势。公告披露,技改项目已完成预留口施工,可在内蒙新材正常生产期间开展技改施工,不影响乙二醇装置生产运营。
东华科技表示,本技改项目是在原项目基础上的技术改造,通过余热综合利用、蒸汽梯级利用、副产品提质、扩能改造、技术装备升级等手段,降低装置的原辅物料和公用工程消耗,补全装置短板,降低运行风险,实现装置的安稳长满环优运行。
除了实施技改项目,东华科技同日还公告称,董事会审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》以及《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室的议案》。
其中,东华科技在约旦设立分公司,经营范围主要执行约旦IJC日产2300吨硫酸扩建项目(SAP-II),开拓当地市场并参与当地其他工程总承包(EPC)等业务。在越南,公司设立东华工程科技股份有限公司越南化学DAP股份公司年产9000吨氟硅酸钠项目管理办公室(暂定),将在项目竣工并完成保修责任后,注销PMO。
近年来,东华科技资产负债率处于下滑态势,由2023年末的69.40%降至2025年末的66.48%,2026年第一季度的资产负债率66.50%,期末货币资金余额达31.92亿元,财务状况保持较好。
首季研发费增10.5%
目前,东华科技形成了“工程+实业”的主营业务格局,其中工程业务相对集中在化学工程、环境治理工程、基础设施工程等行业,实业业务主要布局在乙二醇、可降解材料、碳基新材料等高端化学品生产和污水处理、固(危)废处置等环保设施运营领域。
2025年,东华科技营业收入首次突破百亿元,达100.25亿元,同比增长13.12%;归母净利润与扣非净利润双双创下年度新高,分别为5.33亿元、4.06亿元,同比分别增长29.89%、6.84%。
市场营销方面,东华科技合同签约再创历史新高。2025年新签合同额达223.23亿元(含实业及新材料销售),同比增长0.17%。其中国内工程项目合同签约额120.42亿元,国外工程项目合同签约额92.68亿元,实业项目实现订单10.13亿元。
2026年一季度,东华科技实现营业收入19.41亿元,同比下降6.29%;归母净利润和扣非净利润继续保持稳步增长,分别为1.42亿元、1.43亿元,同比增长17.96%、28.15%;经营活动产生的现金流量净额由负转正,为265.84万元,同比增长100.77%。
东华科技表示,营业收入减少主要原因系受公司部分总承包项目工程进度影响,按合同履约进度确认的收入同比减少。公司强化项目成本管控,整体毛利率同比有所提升,带动公司归母净利润增长。2026年一季度,公司毛利率增长至10.96%。
2026年一季度经营情况简报显示,一季度新签约订单数量48个,金额合计40.68亿元。截至一季度末,公司累计已签约未完工订单数量983个,金额达619.32亿元,充足的合同储备为公司可持续发展奠定基础。
根据2026年度经营计划,2026年度,东华科技计划新签合同250亿元,实现营业收入105亿元,利润总额6.3亿元。其中,新签合同金额和营业收入相较于2025年将分别上涨约12%、4.7%。
东华科技进一步优化工艺流程设计,持续加大研发投入。2023年至2025年,公司研发费用分别为2.65亿元、3.12亿元、3.42亿元、同比分别增长16.18%、17.89%、9.58%,研发费用率保持在3.5%左右;2026年第一季度,虽然营业收入下滑,但公司研发费用同比增长10.50%至2464万元。
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