大东南:拟续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构
本文源自:金融界AI电报
金融界4月25日消息,大东南公告称,公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与该事务所协商确定审计费用。
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金融界4月25日消息,大东南公告称,公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与该事务所协商确定审计费用。