索菱股份:董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
证券日报网讯 9月26日晚间,索菱股份发布公告称,2024年9月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
(编辑 袁冠琳)
证券日报网讯 9月26日晚间,索菱股份发布公告称,2024年9月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
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