通裕重工获控股股东最高3亿增持 负债率连降三年总资产超150亿
长江商报消息 通裕重工(300185.SZ)获得控股股东大手笔增持。
6月29日晚间,通裕重工公告称,公司控股股东山东国惠资本有限公司(以下简称“国惠资本”)基于对公司未来发展前景的信心,计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元且不高于3亿元,资金来源为自有或自筹资金。
通裕重工是全球领先的高端装备与新能源核心部件供应商,涵盖风电、核电、船舶等多领域一体化制造。2025年8月,公司进入“国控新时代”,正式成为山东省国资委旗下的国有控股上市公司。
长江商报记者注意到,近年来,通裕重工紧抓风电行业市场机遇,推动主营业务稳健增长。2022年至2025年,公司资产负债率连续三年下降,2026年一季度末,进一步降至51.4%,总资产达150.58亿元。
控股股东斥资超1.5亿增持
根据公告,通裕重工控股股东国惠资本计划自本公司披露本公告之日起6个月内增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元且不高于3亿元。增持所需资金来源为其自有资金或自筹资金。国惠资本承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
截至本公告披露日,国惠资本持有公司股份 6.04亿股,占公司总股本的14.97%。同时,珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)将其持有的公司全部股份1.88亿股对应的表决权、提名和提案权、参会权(即统称“表决权”)不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使,授权国惠资本按照自身意思表示行使珠海港集团作为公司股东而依据法律法规及公司届时有效的公司章程享有的权利。
二级市场上,近期通裕重工股价表现不佳。3月17日,公司股价触及4.38元/股的年内高点后,震荡下跌。截至6月29日,通裕重工报收2.66元/股,较4.38元/股累计跌幅近四成,总市值107.36亿元。
通裕重工表示,此次控股股东增持公司股份,是基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展。
长江商报记者注意到,除了控股股东增持,通裕重工还积极回购和分红,提振市场信心。
2024年8月,通裕重工宣布回购公司股份,全部用于实施员工持股计划或股权激励;公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。回购资金总额不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年8月,通裕重工通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4074.83万股,占公司总股本的比例约为 1%,最高成交价为2.97元/股,最低成交价为2.43元/股,支付的总金额为1.1亿元(不含交易费用)。本次回购股份方案已实施完毕。
分红方面,2022年至2025年,通裕重工分别分红1.17亿元、9742.33万元、1938.42万元、3112.85万元,分红率分别达到47.52%、47.72%、46.85%、47.53%,连续四年保持在47%左右,以高比例分红与投资者共享经营成果。
主营业务稳健增长
官网信息显示,通裕重工创立于2002年,位于德州(禹城)国家高新技术产业开发区,系国家级高新技术企业,可为能源电力(含风电、水电、火电、核电)、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥等行业提供大型高端装备的核心部件。2011年3月8日,公司在深圳证券交易所创业板上市。2025年8月,公司成为山东省国资委旗下的国有控股上市公司。
近年来,通裕重工自主研发的“ZSK2309A数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床”“DN3000大型球墨铸铁管管模”“全纤维一体成型磁轭圈锻件”“高强高韧铸造风电主轴”“9MW海上锻造风力发电主轴”“多轴空压机用低速大齿轮锻件”等多项新产品通过山东省机械工业科学技术协会组织的科学技术成果鉴定,整体技术均达到国际先进水平。
2022年至2026年一季度,通裕重工的研发费用分别为1.53亿元、1.85亿元、1.49亿元、1.77亿元、3896万元;研发费用率分别为2.58%、3.19%、2.42%、2.68%、2.52%。2025年,公司参与国家科技重大专项1项,通过省级成果鉴定3项,获省级技术发明一等奖等4项,授权专利50项。
凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务,通裕重工与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系,产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。
财务数据显示,2025年,通裕重工实现营业收入65.88亿元,同比增长7.05%;归母净利润6548.97万元,同比增长58.28%;扣非净利润6011.18万元,同比增长165.44%。
2025年,通裕重工紧抓风电行业市场机遇,推动主营业务稳健增长。公司主要产品风电主轴(含锻造、铸造主轴)实现营业收入9.88亿元,同比增长18.54%;毛利率为15.70%,同比增长2.11个百分点。铸件实现营业收入12.13亿元,同比增长 14.55%;毛利率为14.12%,同比增长3.10个百分点。
延续良好的增长态势,2026年一季度,通裕重工实现营业收入15.44亿元,同比增长9.06%;归母净利润4129.17万元,同比增长6.23%;扣非净利润4170万元,同比增长14.35%。
财务方面,近年来,通裕重工的资产负债率稳步下降,财务结构持续优化。2022年至2025年,公司资产负债率分别为56.54%、55.99%、55.43%、54.44%,连续三年下降;2026年一季度末,公司总资产150.58亿元,资产负债率进一步降至51.4%。
●长江商报记者 徐阳
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