电科院年报遭问询:要求说明胡德霖和胡醇间表决权委托纠纷的进展,是否可能导致公司内部治理运作失灵
电科院5月15日收到深交所年报问询函,要求分析说明公司2022年和2023年一季度营业收入、归母净利润持续下滑的原因及合理性,高压电器检测和环境检测业务毛利率大幅下滑的原因,营业收入和净利润下滑的趋势是否持续。
要求公司说明印章管理、资金使用审批、费用报销审批等内控制度的核心内容及在报告期内的实际执行情况,相关内控制度未能全部得到有效执行的原因,存在相关内控缺陷是否能够保证财务报表编制的真实性,以及对公司生产经营活动的具体影响。说明胡德霖和胡醇间表决权委托纠纷的进展,双方矛盾纠纷的核心诉求,双方是否有达成和解的意愿,纠纷事项及其产生原因是否涉及应披露未披露的信息;结合前述情况说明主要股东处于纠纷状态是否可能导致公司内部治理运作失灵,进而导致出现应被实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
结合公司在印章管理、资金使用审批、费用报销审批等方面存在的内部控制缺陷,说明对于涉及财务报告的其他领域内控制度及其执行状况的自查情况,是否存在类似缺陷,年报披露的内控缺陷是否充分、完整,以及说明你公司对内部控制缺陷已采取和拟采取的整改措施和整改进展,整改结果是否可满足消除保留意见的要求。要求会计师说明针对公司2022年内部控制已执行的审计程序和获取的审计证据,在此基础上进一步内部控制缺陷对审计意见的影响,结合前述情况说明审计意见是否充分、恰当地考虑了内部控制缺陷对财务报表的影响范围和影响程度,是否存在通过出具保留意见帮助公司规避被实施退市风险警示的情形。