华纺股份:拟续聘致同所担任 2025 年度审计机构
本文源自:金融界AI电报
金融界4月21日消息,华纺股份公告称,公司 2024 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟继续聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本期审计费用 88 万元(不含审计期间交通食宿费用)。该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本文源自:金融界AI电报
金融界4月21日消息,华纺股份公告称,公司 2024 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟继续聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本期审计费用 88 万元(不含审计期间交通食宿费用)。该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。