华设集团2025年度内部控制审计获无保留意见

查股网  2026-04-20 01:30  华设集团(603018)个股分析

中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近日对华设设计集团股份有限公司2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告指出,华设集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由项目合伙人支彩琴及注册会计师徐敏签字,于2026年4月17日签发。审计报告同时提示,内部控制存在固有局限性,无法保证完全防止或发现所有错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计结果表明华设集团在报告期末的内部控制体系运行有效,符合监管要求。