销售回款同比减少,亿华通业绩大幅亏损

查股网  2024-01-30 23:30  亿华通(688339)个股分析

亿华通1月30日晚间披露2023年业绩预告,受2023年公司销售回款同比减少等因素影响,公司预计2023年全年亏损2.1亿元至2.9亿元。

来源:Wind

此前,公司曾提示风险称,燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段,市场规模较小,营业收入具有一定波动性,且通常集中于下半年。随着各方面支出成本的不断增加,如公司不能获得足够多的订单并扩大销售至公司扭亏的规模经济水平,将会对公司经营业绩产生较大不利影响并将继续亏损。

预计业绩亏损

经公司初步测算,预计2023年度实现营业收入7.4亿元至8.2亿元,与上年同期(调整后)相比,将增加188.34万元到8188.34万元,同比增加0.26%到11.09%。预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.9亿元到-2.1亿元,与上年同期(调整后)相比,同比减少25.95%到73.93%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3.4亿元到-2.5亿元,与上年同期(调整后)相比,同比减少35.29%到83.99%。

报告期内,公司持续加大研发投入进行产品技术升级迭代及应用场景的拓展;同时随着公司经营规模扩大以及为把握住燃料电池市场规模化发展机遇,公司在人才储备及队伍搭建等方面的投入增加。此外2023年公司销售回款同比减少,报告期末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款项的预期信用风险损失。

值得注意的是,公司曾在2023年半年报提示风险称,报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为-7651.11万元,亏损金额同比增加1650.65万元。本期业绩亏损主要原因为,燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段,市场规模较小,营业收入具有一定波动性,且通常集中于下半年;公司始终坚持以研发驱动发展,持续较高水平的研发投入对当期经营业绩产生一定影响;公司根据持续扩大的经营规模,相应加大了在市场拓展及人才储备等方面的投入,以充分把握燃料电池市场规模化发展的机遇,员工人数从2022年同期的879人增加到1094人;为进一步夯实公司资产质量,公司对部分已不能满足客户市场需求或适配公司在售产品的存货等计提了减值损失。

公司称,尽管公司管理层采取措施积极应对,但如果未来行业发展未达预期导致市场需求持续下滑,或行业竞争进一步加剧,随着各方面支出成本的不断增加,如公司不能获得足够多的订单并扩大销售至公司扭亏的规模经济水平,将会对公司经营业绩产生较大不利影响并将继续亏损。

预计关联交易大幅增加

值得注意的是,1月14日晚,亿华通发布关于2024年度日常关联交易额度预计的公告。公告显示,公司于2024年1月14日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计35304万元。

公司在公告中提到,关联董事张国强、宋海英、滕人杰、宋峰逐项回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

针对关联交易类别,公告显示,主要分为向关联人购买原材料,向关联人购买燃料和动力,向关联人销售燃料和动力,向关联人销售产品、商品,向关联人出租房屋,向关联人提供劳务等服务,接受关联人提供的劳务等服务,向关联人租赁车辆及接受关联人提供的车体广告等服务。

在此之前,公司于2023年2月17日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计9420万元。此后,公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,本次拟增加2023年度日常关联交易预计金额4335万元。

此外,公司还在2023年10月公告,公司拟引入员工持股平台北京通岚科技中心(有限合伙)(简称“通岚科技”)对全资子公司北京亿华通氢能科技有限公司(简称“亿华通氢能”)进行增资,本次增资额1700万元(简称“本次增资”)。本次增资完成后,通岚科技将持有亿华通氢能25.37%股权,公司放弃亿华通氢能本次增资的优先认购权,公司对亿华通氢能持股比例将从100%下降至74.63%。亿华通氢能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

审读:任明杰 编辑:王寅

监制:张楠 签发:孙宏