深天地A:年度关联方资金占用专项审计报告
关于深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2023)第327034号
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关于深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | ||
深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | |
深圳市天地(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 3-6 |
关于深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2023)第327034号
深圳市天地(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“深天地股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深天地股份公司2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2023)第327063号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的要求,深天地股份公司编制了本专项说明所附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深天地股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天地股份公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对深天地股份公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深天地股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深天地股份公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:
深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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中国·北京 | 中国注册会计师: 2023年4月27日 |