ST海投:监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
审计报告的专项说明》的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了大华内字[2023]000187号《内部控制审计报告》,《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会就上述《内部控制审计报告》涉及事项出具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见:
监事会同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,督促董事会和管理层不断提升规范运作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东利益。
海航投资集团股份有限公司
监 事 会二〇二三年四月二十六日
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