吉林敖东:内部控制审计报告
内部控制审计报告
2023年度
中准会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongzhunCertifiedPublicAccountants
(电话)TEL:010-88356126(传真)FAX:(010)88354837(邮编)POSTCODE:100044(地址)ADDRESS:北京市海淀区首体南路22号楼4层
中准会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongzhunCertifiedPublicAccountants
内部控制审计报告中准审字[2024]2078号
吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称吉林敖东)2023年
月
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林敖东董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
附件:公告原文