苏宁环球:监事会对内控自我评价报告的审核意见

查股网  2025-04-15  苏宁环球(000718)公司公告

审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件的要求,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:

公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求和行业发展特点,以及公司经营的实际情况,并得到了有效执行,保证了公司经营管理的合法合规与资产安全,保障了公司可持续发展,有利于维护公司及全体股东的利益。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,2024年公司内部控制建设不断健全与完善,内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

苏宁环球股份有限公司监事会

2025年4月15日


附件:公告原文