双汇发展:关于内部控制审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告

查股网  2024-02-06  双汇发展(000895)公司公告

河南双汇投资发展股份有限公司关于内部控制审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2023年3月25日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议,于2023年4月18日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2023年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-10)。

近日,公司收到信永中和出具的《关于变更河南双汇投资发展股份有限公司2023年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人的函》,现将具体情况公告如下:

一、变更情况

信永中和作为公司2023年度内部控制审计机构,原安排郑卫军先生为项目质量控制复核合伙人,因信永中和内部工作安排调整,现委任孙政军先生接替郑卫军先生为公司2023年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人。

二、变更后的项目质量控制复核合伙人信息

1、基本信息

孙政军先生,1998年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计工作,2017年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

孙政军先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

孙政军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更所涉相关工作已有序交接,不会对公司2023年度内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、信永中和出具的《关于变更河南双汇投资发展股份有限公司2023年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人的函》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会2024年2月6日


附件:公告原文