津滨发展:审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
根据公司董事会审计委员会提议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2022年度审计工作的过程中,本着保护投资者权益,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了各项审计工作。
鉴于双方良好的合作关系,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作,聘期一年,年度审计服务费为人民币75万元,内部控制审计服务费为人民币25万元。审计委员会经审核后,认为上述报酬参考了行业数据,是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。
天津津滨发展股份有限公司审计委员会2023年3月29日
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