通达创智:董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

查股网  2025-03-27  通达创智(001368)公司公告

董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,以及通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)《审计委员会工作细则》的规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)2024年度履职情况的评估汇报如下:

一、2024年度会计师事务所基本情况

1、机构信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2008年12月8日组织形式:特殊普通合伙注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人:杨雄截止2024年12月,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为46,302.57万元(含合并数,未经审计,下同),审计业务收入为30,882.36万元,证券业务收入为21,106.92万元。审计2024年度上市公司客户家数125家,审计收费总额约16,899.45万元,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行

为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。近三年期间有30名从业人员因执业行为受到行政监管措施22次(其中21次不在北京德皓国际执业期间)、自律监管措施6次(均不在北京德皓国际执业期间)。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,并于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请北京德皓国际担任公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

三、会计师事务所变更情况:

1、前任会计师事务所基本情况及上年度审计意见

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

2023年度审计意见:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通达创智2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会(2023)4号]的规定,为更好地保证审计工作的审慎性、独立性与客观性,综合考虑通达创智(厦门)股份有限公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与北京德皓国际、大华进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项,并且对本次变更无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,做好必要的沟通及配合工作。

四、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,北京德皓国际会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对2024年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,北京德皓国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告;认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

五、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,公司认为北京德皓国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面,能够满足公司2024年度审计工作的要求。北京德皓国际会计师事务所在审计公司2024年年度报告工作履职过程中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,独立、客观、公正、规范执业,勤勉尽责,高质量完成了公司2024年年度财务报告及内部控制审计工作,出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会审计委员会

2025年3月


附件:公告原文