黑猫股份:年度关联方资金占用专项审计报告
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 |
大信专审字[2024]第6-00009号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone: +86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn | ||||
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2024]第6-00009号江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月28日出具大信审字[2024]第6-00013号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone: +86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn | ||||
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中 国 · 北 京 中国注册会计师:
二○二四年三月二十八日
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:江西黑猫炭黑股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西蓝天玻璃制品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 9.03 | 9.03 | 工程款 | 经营性往来 | |||
新昌南炼焦化工有限责任公司 | 同一 母公司 | 应收账款 | 39.27 | 39.27 | 货款 | 经营性往来 | ||||
景德镇市焦化能源有限公司 | 同一 母公司 | 应收账款 | 267.59 | 1.86 | 265.73 | 工程款 | 经营性往来 | |||
景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | 同一 母公司 | 应收账款 | 75.46 | 42.21 | 33.25 | 货款 | 经营性往来 | |||
景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司 | 同一 母公司 | 其他应收款 | 5.49 | 5.49 | 出售车辆款 | 经营性往来 | ||||
江西跃华药业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 477.00 | 477.00 | 货款 | 经营性往来 |
非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
小 计 | 53.79 | 820.05 | 44.07 | 829.77 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 江西黑猫新加坡有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,263.71 | 51,911.04 | 52,155.95 | 12,018.80 | 货款 | 经营性往来 | |
安徽黑猫新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,808.65 | 8,176.24 | 10,766.90 | 217.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
江西黑猫进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 136.52 | 136.52 | 货款 | 经营性往来 | ||||
济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,008.68 | 96,994.29 | 603.78 | 95,545.75 | 43,060.99 | 借款 | 非经营性往来 | |
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,894.01 | 60,709.69 | 1,489.13 | 77,728.14 | 18,364.69 | 借款 | 非经营性往来 | |
太原黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,498.87 | 73,363.67 | 947.14 | 76,061.10 | 12,748.59 | 借款 | 非经营性往来 | |
唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,626.51 | 100,751.01 | 1,352.50 | 114,688.71 | 7,041.31 | 借款 | 非经营性往来 | |
韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,597.91 | 68,770.03 | 961.53 | 66,774.85 | 11,554.62 | 借款 | 非经营性往来 | |
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,314.57 | 638.69 | 17,953.26 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽黑猫新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,508.66 | 5,336.89 | 246.92 | 1,866.92 | 7,225.55 | 借款 | 非经营性往来 | |
青岛黑猫新材料研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,413.10 | 51.89 | 2,895.94 | 19,569.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||
江西黑猫高性能材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,424.84 | 3,688.92 | 735.92 | 借款 | 非经营性往来 | |||
小 计 | 153,658.09 | 492,850.80 | 6,291.58 | 520,262.96 | 132,537.51 | |||||
其他关联人及其附属企业 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 1,462.11 | 2,289.31 | 507.38 | 3,244.04 | 货款 | 经营性往来 | |
乌海时联环保科技有限责任公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 783.42 | 728.00 | 1,256.09 | 255.33 | 货款 | 经营性往来 | ||
山东时联黑猫新材料有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 1,043.33 | 290.34 | 358.82 | 974.85 | 货款 | 经营性往来 | ||
山东时联黑猫新材料有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 821.73 | 821.73 | 货款 | 经营性往来 | ||||
小 计 | 3,288.86 | 4,129.38 | 0.00 | 2,122.29 | 5,295.95 | |||||
合 计 | 157,000.74 | 497,800.23 | 6,291.58 | 522,429.32 | 138,663.23 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: