黑猫股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西蓝天玻璃制品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 9.03 | 9.03 | 工程款 | 经营性往来 | |||
新昌南炼焦化工有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 39.27 | 39.27 | 货款 | 经营性往来 | ||||
景德镇市焦化能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 265.73 | 265.73 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 33.25 | 353.44 | 372.49 | 14.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 5.49 | 5.49 | 出售车辆款 | 经营性往来 | ||||
江西跃华药业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 477.00 | 310.18 | 166.83 | 货款 | 经营性往来 | |||
小计 | 829.77 | 353.44 | - | 682.66 | 500.54 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 江西黑猫新加坡有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,018.80 | 25,859.05 | 23,531.66 | 14,346.18 | 货款 | 经营性往来 | |
安徽黑猫新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 217.99 | 706.21 | 690.00 | 234.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,061.00 | 61,596.42 | 425.98 | 59,628.26 | 45,455.13 | 借款 | 非经营性往来 | |
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,364.69 | 51,637.35 | 681.24 | 38,325.34 | 32,357.94 | 借款 | 非经营性往来 | |
太原黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,748.58 | 35,084.66 | 359.33 | 33,423.01 | 14,769.56 | 借款 | 非经营性往来 | |
唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,041.31 | 63,741.54 | 610.51 | 61,906.67 | 9,486.69 | 借款 | 非经营性往来 | |
韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,554.62 | 40,441.31 | 525.97 | 35,932.73 | 16,589.17 | 借款 | 非经营性往来 | |
安徽黑猫新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,225.55 | 1,406.34 | 136.92 | 1,615.71 | 7,153.10 | 借款 | 非经营性往来 | |
青岛黑猫新材料研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,569.05 | 2,058.32 | 333.69 | 126.87 | 21,834.19 | 借款 | 非经营性往来 | |
江西黑猫高性能材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 735.92 | 1,995.07 | 7.59 | 307.05 | 2,431.53 | 借款 | 非经营性往来 | |
小计 | 132,537.51 | 284,526.26 | 3,081.24 | 255,487.30 | 164,657.70 | |||||
其他关联人及其附属企业 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 3,244.04 | 806.35 | 106.18 | 3,944.21 | 货款 | 经营性往来 | |
乌海时联环保科技有限责任公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 255.33 | 1,200.00 | 3.97 | 1,451.36 | 货款 | 经营性往来 | ||
山东时联黑猫新材料有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 974.85 | 281.85 | 250.30 | 1,006.41 | 货款 | 经营性往来 | ||
山东时联黑猫新材料有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 821.73 | 821.73 | 货款 | 经营性往来 | ||||
小计 | 5,295.95 | 2,288.20 | 360.44 | 7,223.71 | ||||||
合计 | 138,663.23 | 287,167.89 | 3,081.24 | 256,530.40 | 172,381.96 |
公司负责人:魏明主管会计工作负责人:汪晓芳会计机构负责人:万阿珍
附件:公告原文