森源电气:内部控制审计报告

查股网  2024-04-26  森源电气(002358)公司公告

河南森源电气股份有限公司内部控制审计报告

2023年度

委托单位:河南森源电气股份有限公司审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:(010)85886680传真号码:(010)85886690网真号址:http://www.Reanda.com

内部控制审计报告

利安达审字【2024】第0432号

河南森源电气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、森源电气公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是森源电气公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,河南森源电气股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(本页无正文,为《河南森源电气股份有限公司内部控制审计报告》之签字页)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京中国注册会计师:
2024年4月25日

附件:公告原文