省广集团:关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

查股网  2024-03-28  省广集团(002400)公司公告

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,现将公司对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:1992年9月2日

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

5、首席合伙人:毛鞍宁

6、截至2022年12月31日,合伙人数量229人、注册会计师数量1818人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过400人。

7、截至2022年12月31日,经审计收入总额59.06亿元、审计业务收入

56.69亿元、证券业务收入24.97亿元。

8、2022年度上市公司审计客户137家,主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等,审计收费8.96亿元。与公司同行业上市公司审计客户3家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)聘任期届满,为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司审计需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司分别于2023年11月22日、2023年12月11日召开了第六

届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2023年度审计机构。

前任会计师事务所中审众环为公司提供2022年度审计服务,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司已在本次聘任会计师事务所之前与前后任会计师事务所进行了充分沟通,并允许安永华明与中审众环进行沟通,各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年度报告工作安排,安永华明对公司2023年度财务报告及2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年三月廿八日


附件:公告原文