国星光电:内部控制审计报告2

http://ddx.gubit.cn  2023-04-07  国星光电(002449)公司公告
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内部控制审计报告1-2

信永中和会计师事务所

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内部控制审计报告

XYZH/2023GZAA1B0285

佛山市国星光电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佛山市国星光电股份有限公司(以下简称国星光电)2022年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、国星光电对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国星光电董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Do n g c h e n g Di s t r i c t , B e i j i n g ,传真:+86(010)6554 7190
100027, P. R. Chinafacsimile:+86(010)6554 7190

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,国星光电于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京二○二三年四月四日

附件:公告原文