汉缆股份:2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
一、财务决算报告
2024年,面对错综复杂的外部环境,公司在董事会的领导下,以“乘势、聚能、使命”为战略指导方针,遵循“稳中求进”的发展思路,围绕“降本增效、创新发展”的年度主题,按照年度经营计划稳步推进各项重点工作,坚持科技创新驱动产品升级,加快公司数智化升级改造,注重提升企业学习创新能力,提升企业总体运营效率。2024年度公司经营实现稳健发展,年度战略、经营计划分解的各项经营目标、年初设定的全面预算支撑工作任务也得到较好的完成,公司保持了较好的经营效益和发展基础。
1、审计意见
公司2024年度财务报告已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:并出具了无保留意见的审计报告(和信审字[2025]第000652号),认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉缆股份2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
2、资产、负债和所有者权益情况
2024年末公司资产总额为1,144,490.28万元,较上年末增加
9.88%,其中流动资产831,540.75万元,非流动资产312,949.53万元。年末负债总额330,066.28万元,所有者权益总额814,424.00万元。
3、收入、利润及主要财务指标情况
2024年公司实现营业收入925,973.53万元,实现归属于上市公司股东的净利润为65,512.97万元,加权平均净资产收益率为8.28%,基本每股收益0.20元,经营活动现金流量净额为18,433.24万元,公司经营和财务状况良好。
其他数据、指标详见公司2024年度审计报告。
二、2025年度财务预算方案
1、2025年度经营目标
在综合分析2025年内外部经营环境和主要影响因素的基础上,结合公司战略目标及产能投资、市场拓展和成本费用水平等,确定2025年公司的总体经营目标为:公司2025年度实现营业收入112.08亿元,实现归属于上市公司股东的净利润6.95亿元,保持公司稳健的发展。
2、预计利润表
2025年预计利润表 单位:人民币万元
项 目 | 2024年实际数 | 2025年预算数 |
一、营业收入 | 925,973.53 | 1,120,785.77 |
减:营业成本 | 770,269.81 | 936,923.27 |
营业税金及附加 | 2,667.84 | 3,741.34 |
销售费用 | 22,838.89 | 27,556.75 |
管理费用 | 22,599.74 | 23,096.84 |
研发费用 | 50,998.01 | 56,522.43 |
财务费用 | 958.66 | 558.48 |
加:其他收益 | 11,601.73 | 7,666.78 |
公允价值变动收益 | 849.34 | 900.00 |
投资收益 | 14,555.58 | 10,814.00 |
资产减值损失 | -483.88 | -500.00 |
信用减值损失 | -9,663.22 | -9,000.00 |
资产处置收益 | 149.86 | 17.00 |
二、营业利润 | 72,650.01 | 82,284.44 |
加:营业外收入 | 104.46 | 100.00 |
减:营业外支出 | 237.70 | 200.00 |
三、利润总额 | 72,516.77 | 82,184.44 |
减:所得税费用 | 8,360.09 | 12,676.06 |
四、净利润 | 64,156.68 | 69,508.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,512.97 | 70,358.38 |
三、特别提示
本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
青岛汉缆股份有限公司董事会2025年4月24日