巨人网络:年度关联方资金占用专项审计报告
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022年12月31日
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 - 2
附表:巨人网络集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表 3
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2023)专字第61284459_B02号
巨人网络集团股份有限公司
巨人网络集团股份有限公司董事会:
我们审计了巨人网络集团股份有限公司的2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年4月27日出具了编号为安永华明(2023)审字第61284459_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,巨人网络集团股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是巨人网络集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨人网络集团股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对巨人网络集团股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解巨人网络集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供巨人网络集团股份有限公司为2022年度报告披露使用,不适用于其他用途。
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2023)专字第61284459_B02号巨人网络集团股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师:韩 睿 |
中国注册会计师:尤 飞 | |
中国 北京 | 2023年4月27日 |
法定代表人:刘伟主管会计工作负责人:任广露会计机构负责人:邱晨 | ||||||||||
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