捷顺科技:2024年半年度业绩预告

查股网  2024-07-10  捷顺科技(002609)公司公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2024年半年度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2、预计的经营业绩:?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降

项目本报告期上年同期
归属于上市公司股东的净利润盈利:1,200万元~1,800万元盈利:3,005.97万元
比上年同期下降60.08%~40.12%
扣除非经常性损益后的净利润盈利:650万元~1,250万元盈利:2,356.17万元
比上年同期下降72.41%~46.95%
基本每股收益盈利:0.0187元/股~0.0280元/股盈利:0.0465元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期内公司新签订单及创新业务继续保持增长

(1)新签订单继续保持增长。2024年上半年共新签合同订单9.17亿元,同比增长5%。其中,包括云托管、智慧停车运营、停车资产运营等在内的创新业务新签订单3.46亿元,同比增长25%。

(2)创新业务在手订单规模持续增长。截至2024年6月30日,公司各项创新业务累计在手订单总计达到12.83亿元。其中云托管业务在手订单2.95亿元,停车时长业务在手订单2.78亿元,停车场运营业务在手订单6.92亿元,为公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

未来业绩发展奠定了坚实基础。

(3)捷停车智慧停车运营业务规模进一步提升。截至2024年6月30日,捷停车线上触达用户规模突破1.3亿,2024年上半年线上交易流水63.85亿元,同比增长17%。智慧停车运营业务规模进一步提升,2024年上半年智慧停车运营业务新签订单1.04亿元,同比增长46%。

(二)传统智能硬件业务新签订单小幅下滑

受房地产行业需求持续下滑影响,传统智能硬件业务新签订单出现下滑,2024年上半年传统业务新签订单5.68亿元,同比下滑6%。同时智能硬件业务合同交付周期进度有所放缓,致使传统智能硬件业务收入同比出现下滑。

综上,2024年上半年公司转型发展的创新业务新签订单及在手订单的持续增长,带动创新业务收入同比增长30%以上。同时创新业务是以SaaS和运营类业务为主,业务本身具有更好的持续性,使得公司的收入结构和业绩增长模式持续改善,公司业务转型更进一步。但受传统智能硬件业务收入当期下滑的影响,2024年上半年整体营业收入同比下滑8%,造成了净利润同比出现下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以本公司2024年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会二〇二四年七月十日


附件:公告原文