高斯贝尔:内部控制审计报告

查股网  2024-04-16  高斯贝尔(002848)公司公告

天健审〔2024〕2-147 号

高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称高斯贝尔公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高斯贝尔公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,高斯贝尔公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二四年四月十二日

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附件:公告原文