同兴环保:内部控制审计报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-20  同兴环保(003027)公司公告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z0788号

同兴环保科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了同兴环保科技股份有限公司(以下简称“同兴环保”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同兴环保董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,同兴环保于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

总所:北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15层/922-926(10037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/

(此页无正文,为同兴环保容诚审字[2023]230Z0788号审计报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

高平

中国注册会计师:

姚贝

中国·北京

中国注册会计师:

杨海南

2023年4月19日


附件:公告原文