荣科科技:2025年度内部控制审计报告2
荣科科技股份有限公司
内部控制审计报告
二0二五年度
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BDOA 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZB10503号
荣科科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣科科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
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立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,荣科科技于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
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立信 信会计师事务 (特殊合伙)
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二0二六年四月二十二日
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本证书经验验合格,有效一年 This certhieate is valid fr inoth r year after this renewah
2020年3月30日
证书编号:
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批准注协会:
河南省注册会计师协会
发证日期:
六
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立信 会计师事务所 (特殊普通合伙)
证书编号:310000064340
批在注带协会:河南省注册会计师协会
发证日期:
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年度检验登记
Annual Renewal Registation
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this rencwal.
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