维业股份:2025年度内控审计报告-信会师报字[2026]第ZM10553号2

查股网  2026-04-15  维业股份(300621)公司公告

维业建设集团股份有限公司

内部控制审计报告

二?二五年度

IBDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZM10553 号

维业建设集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了维业建设集团股份有限公司(以下简称“维业股 份公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是维业股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,维业股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

信会师报字[2026]第ZM10553 号维业建设集团股份有限公司内部控制审计报告 第1页

(此页无正文,为维业建设集团股份有限公司2025 年内部控制审 计报告签字盖章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

廖慕桃

中国注册会计师:

蒋洁纯

中国?上海

二〇二六年四月十四日

信会师报字[2026]第ZM10553 号维业建设集团股份有限公司内部控制审计报告 第2页


附件:公告原文