同和药业:2025年度会计师事务所履职情况评估报告
江西同和药业股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对立信2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事 务所”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986 年 复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务 所是国际会计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025 年末,立信拥有合伙人300 名、注册会计师2,523 名、 从业人员总数9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务 收入36.72 亿元,证券业务收入15.05 亿元。2025 年度立信为770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16 亿元,同行业上市公 司审计客户51 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025 年4 月23 日、2025 年5 月16 日分别召开第四届董 事会第四次会议和2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司2025 年年报工作安排,立信会计师事务所对公 司2025 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用 情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具 了专项报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范 围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独 立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任 能力,按时高质量完成了公司2025 年度年报审计工作,出具了恰当 的审计报告。
江西同和药业股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日