弘信电子:2024年度财务预算的报告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024年度财务预算的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本预算为公司2024年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2024年度盈利预测,受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的2023年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2024年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司制定的经营规划得到有效执行;
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大变化;
4、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情形;
5、公司生产经营不受诸如人工和原材料的严重短缺而产生的不利影响,公
司主要原料成本价格及人工成本不发生重大变化;
6、国家主要税率、汇率及银行信贷利率等无重大改变;
7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2024年度主要预算指标
公司管理层预计,2024年预计合并营业收入同比具有良好的增长潜力。
四、公司将通过以下途径来努力实现2024年的预算目标
1、以市场需求为导向,加强市场开拓,提升产能利用率,稳定盈利能力;坚持技术创新,加速新产品的市场转化,迎接先进技术带来的红利先机;
2、加强内部精细化管理,优化业务流程,完善考核机制,细化成本控制、预算执行等工作,提升公司整体管理效率。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
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董 事 会 |
2024年3月27日 |