每日互动:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
每日互动股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2025 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,公 司对天健2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,前身为 浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年 脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”);2010年12月成为首批获 准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
人员信息:天健会计师事务所首席合伙人为钟建国先生;截至 2025年12月31日,天健会计师事务所合伙人数量为250人,注册会计师 人数为2,363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954人。
业务信息:天健最近一年(2025年)经审计的收入总额为29.88亿 元,其中审计业务收入为26.01亿元,证券业务收入为15.47亿元。2024 年度天健会计师事务所审计上市公司756家,审计收费7.35亿元,主要 涉及行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售 业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱
乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交 通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,与公司同行业上 市公司审计客户为54家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范,天健对公司2025年度财务报告及内部控制情况进 行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额等进行核查并出具了 专项报告。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司 财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时, 天健认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出 具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计 范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审 计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估,公司认为,天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完 成了公司2025年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。
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董事会
2026 年4 月29 日