胜蓝股份:内部控制审计报告2
胜蓝科技股份有限公司 内部控制审计报告
司农审字[2026]25007420043 号
目
录
报告正文……………………………………………………1-2
广东司农会计师事务所 GUANGDONG SINONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
司农审字[2026]25007420043号
胜蓝科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了胜蓝科技股份有限公司(以下简称"胜蓝股份")2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是胜蓝股份 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,胜蓝股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此用证审否具有业许计务 编码:粤26S8S82XYR
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(此页无正文,为胜蓝股份司农审字[2026]25007420043号报告之签字盖章页。)
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is vyalid for another year after this renewal.
证书编号:
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广东省注册会计师协会 2010 年 10月19日 ry m l
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发证日期: Daie of lssuance
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批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of lssuance
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注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记
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