胜蓝股份:内部控制审计报告2

查股网  2026-04-03  胜蓝股份(300843)公司公告

胜蓝科技股份有限公司 内部控制审计报告

司农审字[2026]25007420043 号

报告正文……………………………………………………1-2

广东司农会计师事务所 GUANGDONG SINONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

司农审字[2026]25007420043号

胜蓝科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了胜蓝科技股份有限公司(以下简称"胜蓝股份")2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是胜蓝股份 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,胜蓝股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此用证审否具有业许计务 编码:粤26S8S82XYR

您可使用手机"扫一扫"或进入注册会计师行业统一监管平h/a

(此页无正文,为胜蓝股份司农审字[2026]25007420043号报告之签字盖章页。)

你不会计师料 东司农会计师惠务 (特殊普通合 (特殊普通合伙)

中国广州

中国注册会计师:郭俊彬

中国注册会计师:彭程

二0二六年四月二日

22 01月 商

副刷本)

成立2

登记机

营业执照

你 福 女

所 特普合

经营范围

)

名 9 统一社会用代码

型业

说明

中人政

发证机**

凭证。

租 ,,

2. 3.

师 命 所 合的 音爸

本 东

特获

称: 名 执业证 会计所

合伙

首席合伙: 吉雄

闹名 主任会

组织形: 特合伙 批准批业文女:

批1

4410293 执业证编:

19-710

RLC AGEUNTATE

&

名 房

身份证码

姓 性 sa

(特殊普通合伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is vyalid for another year after this renewal.

证书编号:

No of Certificate

抵准注册协会: Autburized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会 2010 年 10月19日 ry m l

郭俊彬440100790102

发证日期: Daie of lssuance

陆 /m

1y

2021年6月换发

男 名

FUIm 姓 性

s

批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of lssuance

司农会计 (特殊普通合伙) 丽事务所

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出

Annual Renewal Registration

Ag reng

本证书经检验合,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. i

天情注册会下

CPAs 会

转会转所

务所

协会代是

14 iy

10日

12月

ut Institute ofCPAs

Sua

会基章

专用章

同意讲入 A gr th or be trasered to

册会议

彭程 440100790203 年 月 日 y /m

证书编号:

No. ofCertificate

广农会计师身所

CA 通合伙)

专 救协会会 2020 年.12月19 日 广 14


附件:公告原文