亚星化学:关于内部控制审计报告更正公告
股票简称:亚星化学
股票代码:600319
编号:临2026-019
潍坊亚星化学股份有限公司 关于内部控制审计报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了公司《内部控制审计报 告》。因会计师事务所提供的盖章版本有误,现就会计师事务所更正后的重新予 以公告。具体内容更正如下:
更正前:《内部控制审计报告》第五条:非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中,我们注意到亚星化学的非财务报告内部控制存在重 大缺陷【描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度】。由于存在上 述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对 亚星化学的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报 告内部控制有效性发表的审计意见。
更正后:删除《内部控制审计报告》第五条。
除上述更正内容外,《内部控制审计报告》其他内容不变。更正后的《内部 控制审计报告(更正版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。 公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件:公告原文