宏达股份:2024年半年度业绩预盈公告
四川宏达股份有限公司2024年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 业绩预告的具体适用情形: 净利润实现扭亏为盈。
? 业绩预告相关的主要财务数据情况:
经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到6,000万元,与上年同期-6,654万元相比,将实现扭亏为盈。
预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,000万元到6,000万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日。
(二)业绩预告情况:
经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到6,000万元,与上年同期-6,654万元相比,将实现扭亏为盈。
预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,000万元到6,000万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:-5,583万元。归属于母公司所有者的净利润:-6,654万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-7,060万元。
(二)每股收益:-0.0327元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、磷化工业方面,受国际市场行情向好,国内市场拉动和出口政策支撑的影响,上半年磷复肥行业呈现先抑后扬的市场走势。在国家保供稳价政策支持下,春耕季节市场供不应求,公司复合肥产品订单充足、磷酸盐系列产品订单大幅增长,公司生产经营产销两旺。受磷酸盐系列产品销量大幅增加和主要原料成本下降影响,经营业绩出现一定幅度增长。
2、有色金属锌冶炼方面,公司伴生稀贵金属提取技术取得了较大突破,提高了原料中伴生稀贵金属金、银、铜等的回收率;同时受美联储降息预期增强、地缘政治冲突加剧等国际国内宏观因素影响,黄金、白银、铜等贵金属价格大幅上涨,副产品价值大幅上升,有效降低了锌冶炼综合生产成本,锌产品毛利率上升,公司锌冶炼实现扭亏为盈。
3、天然气化工方面,上半年受国外合成氨价格低位运行以及国内合成氨产能增加、煤炭价格下跌等因素影响,合成氨市场价格持续下滑,公司合成氨产品盈利水平较上年同期出现一定程度下滑。
四、风险提示
公司持有四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)22.1605%的股权,为公司参股公司,采用权益法核算。公司在2020年年报时,基于谨慎性原则,对四川信托长期股权投资已全额计提减值准备。内容详见公司于2021年4月30日在指定媒体披露的《宏达股份2020年年度报告》和《宏达股份关于公司计提长期股权投资减值准备的公告》(临2021-020)等。
公司分别于2024年4月2日和4月24日披露了《关于参股公司破产重整事项的提示性公告》(临 2024-004)、《关于参股公司破产重整事项的进展公
告》(临 2024-005)。公司将持续关注四川信托破产重整事项的后续进展及对公司的影响,严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理,并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的相关公告。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2024年7月10日