ST通葡:内部控制审计报告
通化葡萄酒股份有限公司
内部控制审计报告
德皓内字[2026]00000066 号
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
通化葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告
(截止2025 年12 月31 日)
目
录
页 次
内部控制审计报告
1-2
Crowe 德皓国际
北京德国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼(00141] 电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100
内部控制审计报告
德皓内字[2026]00000066 号
通化葡萄酒股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了通化葡萄酒股份有限公司(以下简称通葡股份公 司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
德皓内字[2026]00000066 号内部控制审计报告
我们认为,通葡股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
赵幻彤
中国·北京
中国注册会计师:
范晶晶
二〇二六年四月二十日
第2 页
了多、 扫描场身码
名
许 ,
验型多,
督管理
北京层
区市
月
京市西
2026年 0
额0
成
519A 主要经场所
资 出
仅用业务
(I-1)(卒 营业执照
告用
称所 特
9 统一社会
型
执多 经营范围
类
说明
执业证
应
2 中人
魔话
租, ,.
发证机 特殊普合伙 组织:
执业证编
批准执业文:
2.
3.
4.
此件仅用务
告用,无效。
会计多所
北 赵焕琪 普通合
北京德 附:
京 101
202年
楼
经营: 主任会计师 首席合:
批准找业:
名