*ST熊猫:关于公司退市风险提示公告
编号:临2026-040
熊猫金控股份有限公司 关于公司退市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月9 日披露了《利安 达会计师事务所关于公司2025 年年审会计师回复》。利安达会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“利安达”)对公司审计进展情况进行了回复,根据现场获取的审计 证据,利安达将对公司2025 年度财务报告出具无法表示意见,将对公司2025 年度内 部控制审计报告出具否定意见。经向利安达了解,上述情况无变化。因此,根据《股 票上市规则》公司股票可能在2025 年年报披露后被终止上市。
?近期股价波动较大,可能存在非理性炒作风险,公司敬请广大投资者注意二级 市场交易风险,理性决策,审慎投资。
根据利安达会计师事务所关于公司2025 年年审会计师回复,根据现场获取的审计 证据,利安达将对公司2025 年度财务报告出具无法表示意见,将对公司2025 年度内部 控制审计报告出具否定意见。如年审会计师对公司2025 年财务报告出具无法表示意见 以及对公司2025 年度内部控制审计报告出具否定意见,公司股票存在重大退市风险。
一、退市风险
1、公司于2026 年4 月9 日披露了《利安达会计师事务所关于公司2025 年年审会 计师回复》。利安达对公司审计进展情况进行了回复,主要内容如下:
(1)前期非标事项审计进展:针对2024 年度非标事项,根据现场获取的审计证据, 我所无法对小额贷款等事项有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序,亦无法 通过实施细节测试、替代测试等追加审计程序获取充分、适当的审计证据,无法判断相 关报表项目的确认计量、列报披露是否公允。基于此情况,利安达将对公司2025 年度 财务报告出具无法表示意见。
(2)前期内控否定意见事项整改复核:利安达持续对2024 年度内控否定意见所涉 事项的整改情况进行跟踪复核,截至本回复出具日,基于已掌握的审计证据,小贷贷后 管理等内部控制在本期仍对财务报表有重大影响,利安达将对公司2025 年度内部控制 审计报告出具否定意见。
经向利安达了解,上述情况无变化。因此,根据《股票上市规则》公司股票可能在 2025 年年报披露后被终止上市。
二、其他风险
1、公司于2026 年4 月8 日收到中国证监会湖南监管局出具的《行政处罚事先告知 书》〔2026〕4 号,具体内容详见公司于同日披露的《*ST 熊猫关于收到中国证监会湖 南监管局<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:临2026-035),公司后续可能面 临行政处罚,敬请广大投资者注意风险。
2、鉴于公司近期股价波动较大,可能存在非理性炒作风险,公司敬请广大投资者 注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
三、公司生产经营情况
经公司自查,截止本公告披露日,公司生产经营活动正常开展,内外部经营环境未 发生重大变化。
四、其他提示
公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的 事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的 信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易 所网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2026 年4 月16 日