海尔智家:内部控制审计报告

查股网  2024-03-28  海尔智家(600690)公司公告

海尔智家股份有限公司内部控制审计报告

和信审字(2024)第000187号

目 录页 码
一、内部控制审计报告1-2

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年三月二十七日

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

和信审字(2024)第000187号

海尔智家股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海尔智家公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,海尔智家公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵波(项目合伙人)

中国·济南中国注册会计师:李祥智

2024年3月27日


附件:公告原文