圣龙股份:关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告

查股网  2024-08-27  圣龙股份(603178)公司公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“圣龙股份”或“公司”)于2024年8月23日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,本事项需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项具体公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数513家

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1. 基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员
姓名唐彬彬李霞涂蓬芳
何时成为注册会计师2013年2017年1997 年
何时开始从事上市公司审计2010年2017年2006年
何时开始在本所执业2013年2017年2013年
何时开始为本公司提供审计服务2023年2021年2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况2023年:签署宁波华翔、梦百合等上市公司2022年度审计报告; 2022年:签署恒林股份、诺邦股份等上市公司2021年度审计报告; 2021年:签署恒林股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告2023年度,签署泓源科技、通明股份2022年度审计报告; 2022年度,签署泓源科技2021年度审计报告; 2021年度,签署泓源科技、通明股份2020年度审计报告2023 年,签署或复 核先临三维、百隆 东方等2022年度审计报告;2022 年, 签署或复核天山电子、先临三维、百隆东方等 2021 年度审计报告;2021年, 签署或复核国安达、先临三维、百隆东方等上市公司2020年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2023年度其为公司审计服务的费用总额为80万元,含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2023年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2023年度财务报表审计费用等。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024年度审计费用。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024年8月27日


附件:公告原文