振江股份:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏振江新能源装备股份有限公司内部控制审计报告

查股网  2026-04-01  振江股份(603507)公司公告

江苏振江新能源装备股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000019 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告

(截止2025 年12 月31 日)

页 次

内部控制审计报告

1-2

Crowe 德皓国际

北京德国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141] 电话:86(10)68278880传真:86(10)6823 8100

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000019 号

江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称振 江股份公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

第1 页

德皓内字[2026]00000019 号内部控制审计报告

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,振江股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

宋斌

中国·北京

中国注册会计师:

张晔

二〇二六年三月三十日

了多、 扫描场身码

额0 名

许 ,

验型多,

督管理

北京层

区市

月 2026年 0

京市西

519A 主要经场所

资 出

仅用业务

(I-1)(卒 营业执照

告用

称所 特

9 统一社会

型 执多 经营范围

特殊普合伙 告用,无效。

101 执业证编

批准找业:

批准执业文:

组织:

中人 202年

魔话

租, ,.

发证机

2.

3.

4.

此件仅用务

会计多所

说明

普通合

首席合: 赵焕琪

主任会计师

北 经营:

执业证

北京德 附:


附件:公告原文