威龙股份:2023年度内部控制审计报告

查股网  2024-04-23  威龙股份(603779)公司公告

威龙葡萄酒股份有限公司

内部控制审计报告

中喜特审2024T00288号

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内容页次
一、内部控制审计报告1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书1-4
中喜会计师事务所中喜会计师事务所((特殊普通合伙特殊普通合伙))
ZHONGXIZHONGXICPAsCPAs((SPECIALSPECIALGENERALGENERALPARTNERSHIPPARTNERSHIP))

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062

内部控制审计报告

中喜特审2024T00288号威龙葡萄酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙股份”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威龙股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见


附件:公告原文