太平鸟:关于续聘会计师事务所的公告
债券代码:113627
债券简称:太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月16 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 根据有关法律法规和公司发展需要,拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2026 年度审计机构,现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992 年8 月18 日在北京成立,于2012 年7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年7 月10 日取得 工商营业执照,并于2012 年8 月1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场 东2 座办公楼8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
于2025 年12 月31 日,毕马威华振有合伙人247 人,注册会计师1,412 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330 人。
毕马威华振2024 年经审计的业务收入总额超过人民币41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币40 亿元(包括证券服务业务收入超过人民币19 亿元)。
毕马威华振2024 年上市公司年报审计客户家数为127 家,上市公司财务报
表审计收费总额约为人民币6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金 融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术 服务业,卫生和社会工作,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境 和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为59 家。
(二)投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马 威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460 万元),案款已履行完毕。
(三)诚信记录
近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处 罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到 地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自 律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承 接或执行证券服务业务和其他业务。
二、项目信息
(一)基本信息
毕马威华振承做公司2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册 会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
本项目的项目合伙人张晓磊先生,2009 年取得中国注册会计师资格。张晓 磊先生2004 年开始在毕马威华振执业,2005 年开始从事上市公司审计,从2024 年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
本项目的签字注册会计师高竞雪女士,2008 年取得中国注册会计师资格。 高竞雪女士2004 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2024 年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审 计报告7 份。
本项目的质量控制复核人方海杰先生,2004 年取得中国注册会计师资格。 方海杰先生2003 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2024 年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审 计报告13 份。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
(三)独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业 道德守则的规定保持了独立性。
(四)审计收费
毕马威华振审计费用由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026 年度审 计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,认为毕马威华振在2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中, 恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,且具备财务及内部控制审计工作的 能力和相关资格,顺利完成了公司2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。
董事会审计委员会发表书面意见如下:毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证 审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)为2026 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026 年4 月16 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议通过,并自公司股东会 审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026 年4 月17 日