冠盛股份:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

查股网  2024-03-30  冠盛股份(605088)公司公告

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温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

1、事务所基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2022年业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2022年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数513

2、项目组基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员
姓名吴志辉潘茹君龙琦
何时成为注册会计师2010年2021年2012年
何时开始从事上市公司审计2012年2016年2010年
何时开始在本所执业2012年2016年2012年
何时开始为本公司提供审计服务2016年2022年2012年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况2023年,签署东利机械、冠盛股份2022年审计报告;2022年,签署东利机械2021年审计报告;近三年复核了和仁科技、华统股份、士兰微、屹通新材、传音股份上市公司审计报告。2023年,签署冠盛股份2022年审计报告。2023年签署金徽股份、三利谱、世运电路、秋田微、燕麦科技 2022年审计报告;2022年,签署三利谱、世运电路、金徽股份2021年审计报告;2021年签署金徽酒、法本信2020年度审计报告。

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、2023年度会计师事务所履职情况

1、在2023年年度审计进场前,天健会计师事务所项目组与公司审计委员会成员、公司管理层进行了必要的沟通,出具了年度审计计划,明确了审计重点。

2、在审计过程中,天健会计师事务所项目组针对审计策略及审计进展情况

与公司董事会审计委员会沟通并汇报。年度审计工作较好的按照既定的审计计划按时提交各项工作,完成了公司所有审计程序。

3、在人员配置上,天健会计师事务所项目组成员具备专业知识和审计经验,同时也严守职业道德,保护公司内幕信息。天健和本公司之间不存在直接或者间接相互投资的情况、不存在密切经营关系。审计组成员与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、天健会计师事务所对公司内部控制情况进行独立审慎地审计,出具了标准无保留的2023年度审计报告和2023年度内部控制审计报告。

三、总体评价

公司董事会认为,天健会计师事务所作为2023年度审计机构,在审计过程中勤勉尽职、遵守职业操守,良好地完成了2023年公司及下属子公司的审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会2024年3月30日


附件:公告原文