思科瑞:2024年度业绩快报公告
成都思科瑞微电子股份有限公司
2024年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位: 人民币万元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 14,314.13 | 19,500.31 | -26.60 |
营业利润 | -3,390.41 | 4,456.69 | -176.07 |
利润总额 | -3,429.59 | 4,646.48 | -173.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,125.35 | 4,309.77 | -149.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,497.22 | 3,773.90 | -166.17 |
基本每股收益(元) | -0.21 | 0.43 | -148.84 |
加权平均净资产收益率 | -1.29% | 2.56% | 减少3.85个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 182,071.98 | 184,251.63 | -1.18 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 160,775.27 | 168,092.62 | -4.35 |
股 本 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 16.31 | 16.91 | -3.55 |
注:1、上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均数。归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份数。本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业总收入14,314.13万元,较上年同期下降26.60%;营业利润-3,390.41万元,较上年同期下降176.07%;利润总额-3,429.59万元,较上年同期下降173.81%;归属于上市公司股东的净利润 -2,125.35万元,较上年同期下降
149.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,497.22万元,较上年同期下降166.17%。报告期末,公司总资产182,071.98万元,较报告期初下降1.18%;归属于上市公司股东的所有者权益160,775.27万元,较报告期初下降4.35%;归属于上市公司股东的每股净资产16.31元,较报告期初下降3.55%。报告期内,影响经营业绩的主要因素:公司的主要客户为各大军工集团下属单位以及为军工集团配套的电子厂商,近两年各大军工集团由于受装备订货调整和人事调整等影响,报告期内检测订单需求较上年同期减少,同时由于市场竞争的加剧,部分类别检测业务的价格也出现了较大幅度的下降。
(二)增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
报告期内营业利润,利润总额,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益较上期下降幅度超过30%。主要是行业环境、行业竞争等因素导致的收入下滑,同时企业经营发展的需要导致了成本费用的上升。下游军工行业可靠性检测需求阶段性减少,公司的主要客户为各大军工集团下属单位以及为军工集团配套的电子厂商, 2024年各大军工集团由于受装备订货调整
和人事调整等影响,报告期内检测订单需求较上年同期减少;同时由于市场竞争的加剧,部分类别检测业务的价格也出现了较大幅度的下降。从而导致报告期内营业收入较上年同期有较大幅度的下降。为应对新的检测需求以保持可靠性检测的核心竞争力,公司进行了一定程度的设备投资及厂房租赁以扩充检测能力及服务范围,使得成本、费用上升。同时,由于在报告期内母公司新厂房竣工投入使用,导致折旧及搬迁费用等相关成本费用有所增加。
三、风险提示
本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会2025年2月28日