春立医疗:大信审字[2026]第3-00244号年度内控审计报告

查股网  2026-03-31  春立医疗(688236)公司公告

北京市春立正达医疗器械股 份有限公司

内控审计报告

大信审字[2026]第3-00244 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083

电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: 网址Internet: +86(10)82327668 www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2026]第3-00244 号

北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“春立医疗”)2025 年12 月31 日的财务报告 内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号Room 220622/F,Xueyuan Interational Tower

学院国际大厦22层2206

邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist

Beijing,China,100083

电话Teephone:+86(10) 82330558

传真Fax:

+86(10)82327668

网址Intemet:

www.daxincpa.com.cn

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,春立医疗按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国会计:姜神

二0二六年三月三十日

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附件:公告原文