慧智微:2025年度内部控制审计报告

查股网  2026-07-21  慧智微(688512)公司公告

广州慧智微电子股份有限公司

内部控制审计报告

安礼会专审字(2026)第011100011号

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年七月二十日

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内部控制审计报告

1-2

资格证书复印件

Anlihuayue 安礼华粤

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙 AN LI HUA YUE(GUANGDONG)CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

内部控制审计报告

安礼会专审字(2026)第011100011号

广州慧智微电子股份有限公司

全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州慧 智微电子股份有限公司(以下简称“慧智微公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。

一、 慧智微公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是慧智微公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,慧智微公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[本页无正文,为慧智微公司内部控制审计报告签字盖章页]

安礼华粤(广东)会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国·广州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二0二六年七月二十日

副本)

安礼华典

视频

编号:

执行事务合伙

经誉范围

美明 殊普通合)

4408 特普通合伙

周气

称:

经营场: 主任会: 首席合伙:

组织形:

执业证编: 批推批业文女: 批准找业:

姓 名 Full name 性别 性 别 碧 Sex 出生日 期. 1968-10-13

Date of birth 工作单 位 Working uni 身份证号码 Identity eard No.

证书编号:

No.of Certificate

批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs

广西省注册会计师协会

发证日期: Date oflssuance

2001 年

12月 31日 ly /m /d

2020年9月换发

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记 Annual Renewal Registration

同意调出

Agre the holder to be transferred from

平(集团)合计师事务所

(特殊普通合伙)广东分所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute ofCPAs

20年 11月12日 /y/m/d ly /m /d 同意调入 同 意调入 Agre the holder to be transfierredio

安礼华贵(广系)会计师

事务所

特咏着合化

CPAs

年 ZD22

月 月

专 用章 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in lnstitute ofCPAs

>024年(1月12 月 12 日 /y /m /d

Sex

出生日期1992-02-01

Date ofbir安华粤(广东)会计师事务所 工作单位 Workingunit特殊普通合) 身份证号码 44068119920201210 Identity card No.

继续有效一年。

B


附件:公告原文