慧智微:2025年度内部控制审计报告
广州慧智微电子股份有限公司
内部控制审计报告
安礼会专审字(2026)第011100011号
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二六年七月二十日
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内部控制审计报告
1-2
资格证书复印件
Anlihuayue 安礼华粤
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙 AN LI HUA YUE(GUANGDONG)CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
安礼会专审字(2026)第011100011号
广州慧智微电子股份有限公司
全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州慧 智微电子股份有限公司(以下简称“慧智微公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。
一、 慧智微公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是慧智微公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,慧智微公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[本页无正文,为慧智微公司内部控制审计报告签字盖章页]
安礼华粤(广东)会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国·广州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二0二六年七月二十日
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经营场: 主任会: 首席合伙:
组织形:
执业证编: 批推批业文女: 批准找业:
名
姓 名 Full name 性别 性 别 碧 Sex 出生日 期. 1968-10-13
Date of birth 工作单 位 Working uni 身份证号码 Identity eard No.
证书编号:
No.of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs
广西省注册会计师协会
发证日期: Date oflssuance
2001 年
12月 31日 ly /m /d
2020年9月换发
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
年度检验登记 Annual Renewal Registration
同意调出
Agre the holder to be transferred from
平(集团)合计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute ofCPAs
20年 11月12日 /y/m/d ly /m /d 同意调入 同 意调入 Agre the holder to be transfierredio
安礼华贵(广系)会计师
事务所
特咏着合化
CPAs
年 ZD22
月 月
专 用章 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in lnstitute ofCPAs
>024年(1月12 月 12 日 /y /m /d
Sex
男
出生日期1992-02-01
年
Date ofbir安华粤(广东)会计师事务所 工作单位 Workingunit特殊普通合) 身份证号码 44068119920201210 Identity card No.
月
继续有效一年。
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