华海诚科:2023年度业绩快报公告
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2023年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 28,290.22 | 30,322.43 | -6.70 |
营业利润 | 3,280.50 | 4,158.65 | -21.12 |
利润总额 | 3,535.67 | 4,208.47 | -15.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,293.93 | 4,122.68 | -20.10 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 2,866.57 | 3,518.35 | -18.53 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.68 | -35.29 |
加权平均净资产收益率 | 3.83% | 11.43% | 减少7.60个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 123,422.42 | 50,570.67 | 144.06 |
归属于母公司的所有者权益 | 102,856.94 | 37,883.12 | 171.51 |
股 本 | 8,069.65 | 6,051.65 | 33.35 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 12.75 | 6.26 | 103.67 |
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内公司的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业总收入28,290.22万元,较上年同期下降6.70%;实现归属于母公司所有者的净利润3,293.93万元,较上年同期下降20.10%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,866.57万元,较上年同期下降18.53%。
截至报告期末,公司总资产123,422.42万元,较报告期初增长144.06%;归属于母公司的所有者权益102,856.94万元,较报告期初增长171.51%;归属于母公司所有者的每股净资产12.75元,较报告期初增长103.67%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内,受宏观经济影响,终端市场需求疲软,半导体产业周期性波动,导致客户需求减少,市场竞争加大,基础类环氧模塑料销售单价有所降低;由于公司对原有产线进行了升级改造,新增部分生产设施,固定资产折旧摊销增加,尚未有效发挥规模效应;为适应公司后续的发展,公司适当加大了人才储备和组织厚度,导致人力成本增加;公司先进封装用环氧模塑料的考核、验证、测试等次数增多,导致本报告期的研发费用支出较上年同期同比增加较大。
尽管报告期内面对复杂多变的国内外经济环境,公司持续优化内部管理,持续导入优质客户,坚持既定发展战略,聚焦主营业务,加强技术创新,为实现公司的高质量发展和可持续发展奠定坚实基础。
(二)上表变动幅度达30%以上指标的说明
项目 | 增减变动幅度 (%) | 主要原因 |
基本每股收益(元) | -35.29 | 主要系公司净利润下滑,同时公司在报告期内首次公开发行股票并上市,股本增加所致。 |
总资产 | 144.06 | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账,股本、资本公积大幅增加所致。 |
归属于母公司的所有者权益 | 171.51 | |
股本 | 33.35 | 主要系公司首次公开发行股票并上市所致,导致股本增加。 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 103.67 | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账,股本、资本公积大幅增加导致。 |
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载公司2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024年2月24日