热点题材☆ ◇300509 新美星 更新日期:2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:智能机器、机器视觉
风格:业绩预升、近期新高、基金增仓、专精特新、小盘非融、微小盘股
指数:无
【2.主题投资】
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2024-09-19│机器视觉 │关联度:☆☆☆
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公司已将视觉检测技术应用到吹瓶机、灌装机、机器人包装机及物流分拣设备,以实现高质
量、自动化、智能化的生产。
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2024-06-11│机器人概念 │关联度:☆☆☆
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公司现有产品、技术等方面涉及成品机器人
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2025-02-21│活跃小盘非融│关联度:☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2025-02-21│微小盘股 │关联度:☆☆☆
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截止2025-02-21公司AB股总市值为:28.13亿元
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2025-02-20│近期新高 │关联度:☆☆☆☆
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公司于2025-02-20创新高:10.03元
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2025-01-21│业绩预升 │关联度:☆☆☆
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预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为4000万元至5000万元,与上年同期
相比变动幅度为71.8%至114.75%。
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2024-11-20│专精特新 │关联度:☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
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2024-10-24│基金增仓 │关联度:☆☆☆
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截止2024-09-30,基金持仓353.97万股(增仓185.36万股),增仓占流通股本比例为0.75%
【3.事件驱动】
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2023-02-27│又一啤酒设备龙头将登陆A股,液态食品机械行业竞争格局生变
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A股或将再添一家啤酒设备供应商,参与到国内液态食品设备行业的竞争中。2月24日,中集
安瑞科发布公告称,公司正考虑以A股独立上市的方式,建议分拆液态食品业务。券商表示,全
球市场上,亚非拉等新兴国家市场啤酒销量增长速度较快,对啤酒设备需求也响应提高。我国啤
酒消费也正经历消费升级,啤酒厂高端化布局持续推进产品升级和结构升级,带来啤酒设备的技
改需求。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售,目前主要产品为流│
│ │体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列设备以及全自动高速PET瓶吹瓶 │
│ │设备。 │
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│经营模式 │订单生产 │
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│行业地位 │中国饮料业灌装设备行业的优秀供应商 │
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│核心竞争力 │1.技术优势 │
│ │技术创新能力是公司核心竞争力之一,经过多年的经验积累与技术开发,公│
│ │司目前已发展成为国内液态食品包装机械领域技术创新能力显著的企业之一│
│ │。 │
│ │2.品牌及客户优势 │
│ │公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重,多年来不断孜孜以求,│
│ │通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平,打│
│ │造国内液态食品包装机械行业的一线品牌形象。 │
│ │3.液态食品包装一体化全面解决方案优势。 │
│ │4.多应用领域的优势。 │
│ │5.产品高性价比优势。 │
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│竞争对手 │德国克朗斯集团(KRONES)、法国西得乐集团(SIDEL)、德国KHS集团、达│
│ │意隆、南京轻机包装机械有限公司、永创智能 │
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│品牌/专利/经│提升“NEWAMSTAR”在国内市场的知名度和美誉度。 │
│营权 │ │
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│消费群体 │饮料、乳品、酒类、调味品和日化品生产商。 │
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│消费市场 │国内销售、出口销售、海外子公司销售、其他业务 │
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│公司发展战略│未来两到三年内,公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度│
│ │及运行机制、加强与国内外科研机构合作,将更多高技术含量、高附加值、│
│ │智能化、适应市场需求的流体设备、灌装设备、二次包装设备以及吹瓶设备│
│ │推向市场。同时,公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力│
│ │,进一步提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。 │
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│公司经营计划│1.产品研发计划 │
│ │公司将继续坚持自主创新技术的模式,紧跟行业最前沿技术,依托“技术与│
│ │服务中心”等高规格、高水平研发平台,充分发挥公司多年的技术储备和研│
│ │发经验,致力于高附加值、智能化的流体设备、灌装设备、二次包装设备以│
│ │及吹瓶设备的研发、生产和销售。 │
│ │2.技术创新规划 │
│ │公司高度重视技术开发与创新,并逐步完善技术创新机制,包括研发资金保│
│ │障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等,充分│
│ │激发研发人员的创造热情,为研发人员创造良好的工作条件和科研环境。 │
│ │3.市场开拓 │
│ │未来,公司将继续在加大与原有客户合作的基础上,持续开发新客户资源,│
│ │并拓展公司的产品应用领域。 │
│ │4.人力资源发展计划 │
│ │公司将进一步加强人力资源建设,根据公司发展战略,结合人力资源现状和│
│ │未来需求预测,建立人力资源发展目标,制订人力资源总体规划,优化人力│
│ │资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度│
│ │和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升企业核心竞争力。 │
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│可能面对风险│1.市场竞争风险; │
│ │2.存货余额较大风险; │
│ │3.原材料价格波动风险; │
│ │4.核心技术失密的风险; │
│ │5.募投项目市场拓展风险。 │
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│增发股票 │定增加码主业:新美星2017年12月4日发布定增预案,公司拟非公开发行不 │
│ │超过1600万股股份,募集资金总额不超过4.9亿元,拟用于:1)干式杀菌灌│
│ │装成套设备生产线建设项目,总投资25416.71万元,拟投入募集资金2.3亿 │
│ │元。达产后实现年销售收入3亿元,项目税后投资回收期为6.80年(含建设 │
│ │期2年)。2)非饮料灌装成套设备生产线建设项目,总投资14352.66万元,│
│ │拟投入募集资金1.3亿元。达产后实现年销售收入1.62亿元,项目税后投资 │
│ │回收期为6.49年(含建设期18个月)。3)智能物流仓储系统成套设备建设 │
│ │项目,总投资14068.88万元,拟投入募集资金1.3亿元。达产后实现年销售 │
│ │收入1.44亿元,项目税后投资回收期为6.75年(含建设期18个月)。 │
│ │定增募资投入生产线建设项目等:新美星2020年5月31日发布定增预案,公 │
│ │司拟非公开发行不超过6840万股股份,募集资金总额不超过4亿元,扣除发 │
│ │行费用后拟用于:1)干式杀菌智能灌装成套设备生产线建设项目,总投资1│
│ │4239.03万元,拟投入募集资金1.245亿元,建设期2年。预计本项目税后回 │
│ │收期(含建设期)为7.71年,税后内部收益率为13.24%。2)非饮料智能灌 │
│ │装成套设备生产线建设项目,总投资11030.38万元,拟投入募集资金9550万│
│ │元,建设期2年。3)工业互联网(服务)平台开发建设项目,总投资7317.6│
│ │3万元,拟投入募集资金6000万元,建设期3年。预计本项目税后回收期(含│
│ │建设期)为6.01年,税后内部收益率为17.07%。4)补充流动资金及偿还银 │
│ │行贷款,拟投入募集资金1.2亿元。 │
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