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603825(华扬联众)最新操盘提示操盘提醒

 

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最新提示☆ ◇603825 ST华扬 更新日期:2025-09-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │每股收益(元) │ -0.8200│ -0.2200│ -2.1600│ -0.8900│ │每股净资产(元) │ 0.8756│ 1.4660│ 1.6857│ 2.9338│ │加权净资产收益率(%) │ -64.7300│ -13.9400│ -78.2700│ -26.6900│ │实际流通A股(万股) │ 25333.66│ 25333.66│ 25333.66│ 25333.66│ │限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ │总股本(万股) │ 25333.66│ 25333.66│ 25333.66│ 25333.66│ ├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │●最新公告:2025-09-10 17:36 ST华扬(603825):关于对华扬联众、原实际控制人苏同及有关责任人予以公开谴责的决定(详见 │ │后) │ │●最新报道:2025-09-11 19:00 ST华扬因未及时披露公司重大事件等违规行为被上海证券交易所公开谴责(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):61495.90 同比增(%):-56.50;净利润(万元):-20883.37 同比增(%):-103.44 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2025-06-30 不分配不转增 │ │●分红:2024-12-31 不分配不转增 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数31242,减少10.61% │ │●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数34949,减少18.88% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●拟增减持: │ │●拟增持:2025-08-26公告,控股股东2025-08-26至2026-02-25通过集中竞价,其他方式拟增持小于等于506.67万股,占总股本2.00%│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 互联网广告服务和买断式销售代理服务 【最新财报】 ┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │每股经营现金流(元) │ -1.7590│ -0.6320│ -1.6340│ -0.9200│ │每股未分配利润(元) │ -4.6517│ -4.0533│ -3.8336│ -2.5934│ │每股资本公积(元) │ 4.3241│ 4.3241│ 4.3241│ 4.3224│ │营业收入(万元) │ 61495.90│ 17480.93│ 203093.99│ 180139.66│ │利润总额(万元) │ -21175.53│ -6684.77│ -58951.09│ -22686.21│ │归属母公司净利润(万) │ -20883.37│ -5564.94│ -54656.47│ -22491.47│ │净利润增长率(%) │ -103.44│ -16.62│ 20.12│ -87.32│ │最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │2025 │ ---│ ---│ -0.8200│ -0.2200│ │2024 │ -2.1600│ -0.8900│ -0.4100│ -0.1900│ │2023 │ -2.7000│ -0.4700│ -0.1900│ 0.0100│ │2022 │ -2.5300│ 0.2500│ 0.2200│ 0.0800│ │2021 │ 0.9000│ 0.5900│ 0.3500│ 0.0800│ └─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.互动问答】 暂无数据 【3.最新公告】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-10 17:36│ST华扬(603825):关于对华扬联众、原实际控制人苏同及有关责任人予以公开谴责的决定 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ────────────────────────关于对华扬联众数字技术股份有限公司、 原实际控制人苏同及有关责任人 予以公开谴责的决定 当事人: 华扬联众数字技术股份有限公司,A股证券简称:ST华扬,A股证券简称:603825; 苏 同,原控股股东、实际控制人暨时任董事长、总经理; 郭建军,时任副总经理、财务负责人、董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚决定书》(〔2025〕16号,以下简称《决定书》)查明的事实,华扬联 众数字技术股份有限公司(以下简称华扬联众或公司)及原控股股东、实际控制人暨时任董事长、总经理苏同在信息披露、规范运作方 面,有关责任人在职责履行方面,存在如下违规行为。 (一)未按规定披露控股股东、实际控制人非经营性资金占用事项,导致相关定期报告存在重大遗漏 2021 年,华扬联众及其全资子公司北京华扬创想广告有限公司通过北京嘉实兆丰投资管理有限公司累计向华扬联众控股股东、实 际控制人苏同提供资金 18,153 万元,构成控股股东、实际控制人非经营性资金占用。华扬联众在 2021年半年度报告、2021年年度报 告中,未按规定披露的控股股东、实际控制人非经营性资金占用发生额均为 18,153 万元,分别占当期披露净资产的比例为 10.02%和 7.84%。华扬联众在 2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告、2022年年度报告、2023年半年度报告中,未按规定披露 的控股股东、实际控制人非经营性资金占用余额均为 18,153 万元,占当期披露净资产的比例分别为 10.02%、7.84%、7.91%、11.73% 和 12.07%。截至 2023 年12月 31日,华扬联众已收回上述被占用资金。 (二)少计提应收账款坏账准备,导致相关定期报告存在虚-2- 假记载 华扬联众少计提对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款的坏账准备,导致 2021年年度报告、2022年年度报告分别虚增利润总额 1, 732.96万元、6,939.31万元,占当期披露利润总额的比例分别为 6.72%、10.31%。2025年 7月 10日,华扬联众发布《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》,更正了相关财务信息。 二、责任认定和处分决定 (一)责任认定 华扬联众未按规定披露控股股东、实际控制人非经营性资金占用事项,导致 2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度 报告、2022年年度报告、2023年半年度报告存在重大遗漏,以及华扬联众少计提应收账款坏账准备,导致 2021年年度报告、2022年年 度报告存在虚假记载。公司上述行为违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条,《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的 内容与格式(2021年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《 上海证券交易所股票上市规则(2023年 8月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 1.4条、第 2.1.1条、第 2.1.4条、第 4.1.1条 、第 4.1.3条等有关规定。 责任人方面,根据《决定书》认定,公司原控股股东、实际控制人暨时任董事长、总经理苏同组织、安排案涉非经营性资金占用和 少计提应收账款坏账准备事项,时任副总经理、财务负责人、董事会秘书郭建军知悉案涉非经营性资金占用和少计提应收账款坏账准备 事项,且苏同、郭建军签字保证华扬联众相关定期报告内容真实、准确、完整,未勤勉尽责。苏同、郭建军是华扬联众案涉信息披露违 法行为直接负责的主管人员。上述人员的行为违反了《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第三条 ,《股票上市规则》第 2.1.2 条、第4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及 承诺书》中作出的承诺。 对于本次纪律处分事项,当事人回复无异议。 (二)纪律处分决定 鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所(以下简称本所)纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第 13.2.1条、 第 13.2.3条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——纪律处分实施标 准》等有关规定,本所作出如下纪律处分决定: 对华扬联众数字技术股份有限公司,原控股股东、实际控制人暨时任董事长、总经理苏同,时任副总经理、财务负责人、董事会秘 书郭建军予以公开谴责。 对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会和北京市地方金融管理局,并记入证券期货市场诚信档案数据库。当事人如对上-4- 述公开谴责的纪律处分决定不服,可于15个交易日内向本所申请复核,复核期间不停止本决定的执行。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事、监事和高级管理人员(以下简称董监高人员)采取有效 措施对相关违规事项进行整改,并结合本决定书指出的违规事项,就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定针 对性的防范措施,切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内,向本所提交经全体董监高人员签字确 认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三,避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作, 认真履行信息披露义务;董监高人员应当履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司按规则披露所有重大信息。 http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ident/c/10791080/files/e8452e0a025f496086936b1cd7a6e 4c8.pdf ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-10 17:31│ST华扬(603825):关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》的公告 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ST华扬(603825):关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附 件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603825_20250911_FG3F.pdf ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-10 17:31│ST华扬(603825):关于华扬联众会计差错更正专项说明的鉴证报告 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ST华扬(603825):关于华扬联众会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603825_20250911_G9VP.pdf 【4.最新报道】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-11 19:00│ST华扬因未及时披露公司重大事件等违规行为被上海证券交易所公开谴责 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ST华扬因信息披露违规被上交所公开谴责。公司副总经理郭建军、苏同因未及时披露控股股东非经营性资金占用事项及少计提坏账 准备,导致2021至2023年多份定期报告存在重大遗漏和虚假记载。2021年,公司及子公司累计向实控人苏同提供资金1.82亿元,占净资 产比例最高达12.07%,直至2023年底才收回。同时,少计提应收账款坏账准备致2021年、2022年虚增利润超8672万元,占当期利润总额 比例分别为6.72%和10.31%。2025年7月,公司已发布更正公告。 https://stock.stockstar.com/RB2025091100032640.shtml ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-11 09:40│异动快报:ST华扬(603825)9月11日9点39分触及涨停板 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ST华扬(603825)9月11日早盘触及涨停,报10.3元,涨4.99%,属DeepSeek概念股、Sora AI视频及数据要素概念热股。尽管所属 广告营销行业整体下跌,该股仍领涨。当日相关概念板块普遍上涨,其中DeepSeek概念股涨幅达0.78%。资金流向显示,主力净流出130 7.72万元,游资净流入882.52万元,散户资金净流入425.19万元。近5日资金呈流出后回流态势。数据仅供参考,不构成投资建议。 https://stock.stockstar.com/RB2025091100008206.shtml ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-09-03 20:01│9月3日ST华扬发布公告,股东增持59.48万股 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── ST华扬控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司于2025年9月2日至3日合计增持公司59.48万股,占总股本的0.2348%,增持期间股 价微跌0.31%,收盘报9.77元。此次增持使持股比例触及1%的披露阈值,公司已发布公告进行提示。增持行为显示股东对公司价值的看 好,但具体动机未披露。信息来源为证券之星公开数据,AI生成,仅供参考,不构成投资建议。 https://stock.stockstar.com/RB2025090300034697.shtml 【5.最新异动】 ●交易日期:2025-08-28 信息类型:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 涨跌幅(%):-5.03 成交量(万股):89.52 成交额(万元):977.06 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 │ 53.39│ ---│ │方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 │ 50.04│ ---│ │中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 │ 27.35│ ---│ │长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 │ 23.13│ ---│ │国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 22.40│ ---│ ├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │国信证券股份有限公司上海浦东分公司 │ ---│ 187.41│ │中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │ ---│ 109.63│ │国信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 85.22│ │中国银河证券股份有限公司哈密证券营业部 │ ---│ 73.49│ │国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 │ ---│ 52.00│ └───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ ●交易日期:2025-02-19 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):-6.70 成交量(万股):5313.19 成交额(万元):80244.61 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 │ 1088.92│ ---│ │东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1081.57│ ---│ │华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 │ 1057.12│ ---│ │长城证券股份有限公司天台赭溪证券营业部 │ 981.99│ ---│ │东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 714.34│ ---│ ├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 2728.36│ │中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ ---│ 2215.01│ │高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 │ ---│ 2157.22│ │国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 1175.47│ │华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 │ ---│ 1083.03│ └───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ 【6.大宗交易】 暂无数据 【7.融资融券】 暂无数据 【8.风险提示】 【违规稽查】 ┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐ │立案日期 │2025-01-10 │处罚披露日 │2025-09-10 │ ├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤ │立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │ ├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤ │违法事实 │经查明,华扬联众涉嫌违法的事实如下: │ │ │ 一、华扬联众未按规定披露控股股东、实际控制人非经营性资金占用事项,导致相关定期报告存在重大遗│ │ │漏 │ │ │ 2021年,华扬联众及其全资子公司北京华扬创想广告有限公司通过北京嘉实兆丰投资管理有限公司累计向│ │ │华扬联众控股股东、实际控制人苏同提供资金18,153万元,构成控股股东、实际控制人非经营性资金占用。华│ │ │扬联众在2021年半年度报告、2021年年度报告中,未按规定披露的控股股东、实际控制人非经营性资金占用发│ │ │生额均为18,153万元,分别占当期披露净资产的比例为10.02%和7.84%。华扬联众在2021年半年度报告、2021 │ │ │年年度报告、2022年半年度报告、2022年年度报告、2023年半年度报告中,未按规定披露的控股股东、实际控│ │ │制人非经营性资金占用余额均为18,153万元,占当期披露净资产的比例分别为10.02%、7.84%、7.91%、11.73%│ │ │和12.07%。截至2023年12月31日,华扬联众已收回上述被占用资金。 │ │ │ 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2021年修订)》(│ │ │证监会公告[2021]16号)第三十二条、第四十二条,以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 │ │ │号--年度报告的内容与格式(2021年修订)》(证监会公告[2021]15号)第四十五条第一款、第五十七条的规 │ │ │定,上述事项应当在2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告、2022年年度报告、2023年半年│ │ │度报告中披露。华扬联众未按规定披露,导致相关定期报告存在重大遗漏,涉嫌违反《中华人民共和国证券法│ │ │》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。│ │ │ 二、华扬联众少计提应收账款坏账准备,导致相关定期报告存在虚假记载 │ │ │ 华扬联众少计提对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款的坏账准备,导致2021年年度报告、2022年年度报│ │ │告分别虚增利润总额1,732.96万元、6,939.31万元,占当期披露利润总额的比例分别为6.72%、10.31%。2025 │ │ │年7月10日,华扬联众发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,更正了相关财务信息。 │ │ │ 华扬联众2021年年度报告、2022年年度报告存在虚假记载,涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款的规定│ │ │,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。 │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │处罚决定 │华扬联众、苏同、郭建军存在认错认罚等从轻情节。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度│ │ │,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局决定: │ │ │ 一、对华扬联众数字技术股份有限公司责令改正,给予警告,并处以500万元的罚款; │ │ │ 二、对苏同给予警告,并处以750万元的罚款,其中作为控股股东、实际控制人处以500万元的罚款,作为│ │ │直接负责的主管人员处以250万元的罚款; │ │ │ 三、对郭建军给予警告,并处以200万元的罚款。 │ └────────┴────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐ │立案日期 │2022-11-22 │处罚披露日 │2025-01-17 │ ├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤ │立案类型 │董监高违法违规 │案情进展 │审理终结 │ ├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤ │违法事实 │一、苏同、杨宁利用相关证券账户操纵“华扬联众” │ │ │ (一)苏同、杨宁控制使用20个证券账户 │ │ │ 苏同、杨宁于2020年7月20日至2021年1月5日期间(以下简称操纵期间或涉案期间),通过借用杨某龙安信│ │ │证券账户(股东代码A782***353)等19个证券账户,及苏同母亲姜某某海通证券账户(股东代码A854***732)│ │ │,合计控制使用20个证券账户(以下简称账户组)交易“华扬联众”。苏同、杨宁操纵的资金来源主要为苏同 │ │ │自有资金和账户组配资资金。苏同、杨宁在操纵“华扬联众”过程中分工协作,相互配合,属于共同违法主体│ │ │。其中,苏同主要负责提供资金、总体决策、出面与配资中介签订合同等;杨宁主要负责寻找并管理配资账户│ │ │、组织交易团队下单交易、统筹安排支付配资账户利息和退补保证金等。 │ │ │ (二)苏同、杨宁共同操纵“华扬联众”情况 │ │ │ 操纵期间,苏同、杨宁控制使用账户组,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,并在自己实际控制的账│ │ │户之间进行证券交易等手段,影响“华扬联众”股票价格和交易量。 │ │ │ 1.集中资金优势、持股优势连续买卖 │ │ │ 账户组期初持有“华扬联众”流通股0股,限售非流通股39,484,385股(2020年8月3日上市流通),操纵期│ │ │间累计买入268,808,805股,买入金额7,670,030,545.49元,累计卖出271,094,920股,卖出金额7,653,378,74│ │ │7.79元。 │ │ │ 操纵期间共计115个交易日,账户组有109个交易日交易了“华扬联众”,占全部交易日的94.78%,申买量排│ │ │名第一的有98个交易日,买入成交量排名第一的有101个交易日,申卖量排名第一的有97个交易日,卖出成交 │ │ │量排名第一的有99个交易日。账户组买入“华扬联众”数量占市场买成交量超过10%的有95个交易日,超过20%│ │ │的有73个交易日,超过30%的有24个交易日。2020年12月25日买入量占当日市场成交量占比最高,为49.53%。 │ │ │卖出“华扬联众”数量占市场卖成交量超过10%的有85个交易日,超过20%的有41个交易日,超过30%的有3个交│ │ │易日。2020年12月16日卖出量占当日市场成交量占比最高,为49.01%。 │ │ │ 操纵期间,账户组持股占“华扬联众”流通股本比例超过10%的有106个交易日,超过20%的有3个交易日。│ │ │ 操纵期间,账户组以不低于市场卖一价大量申买。期间,账户组存在申买价不低于市场卖一价的有107个 │ │ │交易日,其中,不低于卖一价申买量占账户组总申买数量比例超过30%的有98个交易日,超过50%的有78个交易│ │ │日,超过80%的有19个交易日,超过90%的有10个交易日。 │ │ │ 2.在自己实际控制的账户之间进行证券交易 │ │ │ 操纵期间,账户组有99个交易日在其实际控制的证券账户之间交易“华扬联众”。在其实际控制的证券账│ │ │户之间交易“华扬联众”的数量占市场成交量比例超过5%的有53个交易日,超过10%的有14

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