要点一: 经营范围 石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让;高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售;电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售;热管理技术的咨询服务、技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能电池、可充电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发;新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售;直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。租赁业务、数字工厂业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点二: 高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料 公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域,公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料,可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。子公司宏通新材受益于海外市场回暖,同时和国内知名品牌达成合作传统手表外观件需求逐步增加。碳元绿建“舒适加”五恒辐射空调系统各项业务持续推进中,客户的认可度不断提高。宏通新材专注于传统手表和智能穿戴业务的陶瓷外观件,并不断向新的业务领域延伸。
要点三: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板系列产品,以及手表和智能穿戴领域的陶瓷外观件,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等消费电子产品。近年来,全球经济面临较大下行压力,各行业竞争也越发激烈。报告期内,受经济疲软、通胀等多方面因素影响,消费电子行业 2022 年迎来大跌,全球智能手机销量同步下滑。手机终端、计算机领域市场去求萎缩,进一步加剧公司散热业务销售规模的下降。但伴随着行业技术不断进步,大数据、物联网、云计算及人工智能等应用市场快速发展,消费电子产品将持续推陈出新,并对各方面性能提出更高要求,对导热材料、外观材料需求量也将越来越大,带动散热业务升级,导热行业将向着种类越来越丰富、性能越来越好的方向发展。随着经济环境改善、技术创新、新兴市场增长,消费电子行业有望回暖,同时新技术产品的增加也将为公司石墨散热产品、陶瓷外观件产品带来更广阔的市场空间。
要点四: 研发和技术优势 公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板及五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当,处于行业领先水平。五恒系统具有快速散热的能力,对比其他辐射技术,子公司碳元绿建石墨辐射板产品辐射能力达 70.2w/平方米,超其他同类产品 20%以上,热响应时间超其他同类产品 50%以上。现拥有授权专利 96 项,其中发明专利 44 项,实用新型专利 46 项,外观设计专利 4 项,报告期内共有 17 项专利正在申请中。公司充分重视技术团队的建设,打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队,核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司坚持以科技创新为动力,以技术团队建设为支撑,与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作,利用各自优势与资源,不断改善产品性能。
要点五: 规模优势 公司具备大规模生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的能力,能满足国内外大型智能手机制造商的需求,具有供货数量、产品稳定性、供货周期等方面的优势。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统石墨辐射板年产能 40 万平米以上,新风除湿机年产能 2 万台。公司的规模化生产优化了产品的生产成本,形成规模效应;大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。
要点六: 客户资源优势 经过多年的市场开拓,凭借良好的产品性能和优异的服务,公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系,拥有一批稳定的客户群。公司的品牌客户主要有 vivo、oppo、三星、华为等。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统经过市场开拓及产品更新迭代,与国内知名地产公司建立了良好的合作,并积极拓展产品在医院、办公、养老等领域的推广。
要点七: 拟6000万元获取宏通新材60%股份 2018年5月22日公告,公司全资子公司碳元光电与宏通新材创始人暨其现有股东自然人邓湘凌、龙黎慧签订《投资协议书》,约定碳元光电以人民币6,000万元对宏通新材增资,其中1,500万元计入注册资本,4,500万元计入资本公积。增资完成后,宏通新材的注册资本将由人民币1000万元增加至2500万元,碳元光电将持有宏通新材60%的股份,成为宏通新材的控股股东。宏通新材原实际控制人邓湘凌在陶瓷结构件和外观件方面具有一定技术储备,碳元光电对宏通新材的此次增资,有利于延伸碳元科技的产业链布局。
要点八: 搬迁扩建项目 本项目预计总投资为29,000万元,建设地点位于常州市武进经济开发区兰香路7号,项目用地共计54,264平方米,建筑总面积79,166平方米。项目建设周期为36个月,建成达产后形成产能200万平方米,以满足不断增长的产品订单需求,提升公司技术装备水平,提高生产效率,增强公司的盈利能力和整体竞争实力。
要点九: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%, 或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。