豪悦护理(605009)投资要点分析

要点一: 所属板块 美容护理 浙江板块 沪股通 上证380 宠物经济 消毒剂 医疗器械概念 电商概念 婴童概念 养老概念

要点二: 经营范围 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;玩具销售;母婴用品销售;货物进出口;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州市余杭区瓶窑凤都路3号;杭州市临平区康信路581号;杭州市临平区东湖街道红丰路613号)。

要点三: 主营业务 公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品,主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品。

要点四: 行业背景 根据生活用纸专业委员会的统计,2024年我国吸收性卫生用品的市场规模约1,321.3亿元,比2023年增长13.8%。其中,女性卫生用品市场规模867.1亿元,较2023年增长23.27%;婴儿卫生用品市场规模317.1亿元,较2023年下降1.7%;成人失禁用品市场规模137.1亿元,比2023年增长2%。

要点五: 核心竞争力 (一)持续迭代的产品创新能力 公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置,坚持对研发技术投入,依托持续研发及多年的行业经验,通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品,经过大量的消费者试用和严谨论证,稳步推进易穿脱经期裤和婴儿拉拉裤、差异化轻度失禁成人拉拉裤等新产品;陆续推进新型在线压花复合材料、超透气新型材料、超细旦氨纶等材料应用于婴儿、成人尿裤及经期裤、卫生巾等产品。 (二)建立高标准的质量管理系统 公司致力于提供高质量的产品和服务,建立严格的质量管理体系,贯彻严苛的品质管理标准,通过与知名跨国公司合作,导入I Quality精细化质量管理,不断进行改进和完善,满足客户的需求和期望。 (三)规模化生产效应 公司在全国布局生产基地,合理利用当地区域优势提升效率。已建有杭州、江苏、泰国、湖北、合肥等生产基地,并将新增南通工厂。公司婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、女士经期裤等产品产能在国内排名前列,具备规模化生产优势。 (四)优质客户资源 公司凭借过硬的研发创新实力、精益化生产管理能力、稳定可靠的品质管控、优质的供应服务和高性价比的产品,已经在业内积累了多元化的客户。公司合作的客户既有尤妮佳、花王等全球著名跨国公司,也有BabyCare、孩子王、亲宝宝等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。这些客户对公司产品的进一步推广、品牌形象提升都起到了示范作用,有利于公司未来业务的持续开拓。公司与跨国大客户开展深度合作,以婴儿护理用品、成人护理用品等产品为重点,不仅增加了合作品类,更拓宽业务合作区域范围。 (五)精益生产管理 公司开展精益化生产现场管理,以“阿米巴”结合MES等数字化软件,进行“一单一核算”的订单管理,通过数据分析、及时决策,实现产销协同,提升公司整体管理和运营效率,及时发现生产过程中的物料消耗情况,优化生产计划,进一步降低产品成本,提高效率。

要点六: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点七: 新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目 公司拟投资19,740.00万元,将新布局6条婴儿拉拉裤生产线、1条经期裤生产线和1条无纺布在线复合芯体生产线。升级改造完成后每年将新增经期裤产能6,500万片,婴儿拉拉裤产能53,500万片。项目建设期为2年,项目开始建设后第5年达产。项目建设达产后每年可实现新增销售收入为53,925.00万元,年平均利润总额为4,796.95万元,内部收益率为25.53%(所得税后)。

要点八: 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目 公司拟投资90,194.00万元在浙江省杭州市余杭区经济开发区内新建设生产车间65,020.00平方米,建设立体仓库9,960.00平方米,布局3条成人拉拉裤、4条经期裤、1条婴儿拉拉裤、4条婴儿纸尿裤和3条无纺布在线复合芯体生产线。项目达产后将每年新增成人拉拉裤产能21,500万片、经期裤产能26,000万片、婴儿拉拉裤产能10,500万片以及婴儿纸尿裤产能62,000.00万片。项目建设期为3年,项目开始建设后第6年达产。项目建设达产后可实现年均销售收入为115,951.20万元,年平均利润总额为16,136.15万元,内部收益率为16.30%(所得税后)。

要点九: 研发运营支持中心建设项目 本项目计划总投资9,837.00万元,建设4,000平方米综合办公楼,改善公司管理职能部门办公环境,购置先进的研发实验设备,增加研发人员数量;同时对公司整体信息化进行建设。项目为非生产项目,虽然不直接产生经济效益,但通过本项目的实施:一方面可以增强公司的自主创新能力,不断提高产品的技术含量和竞争力,为公司的长远发展提供了强有力的技术保障;同时通过本项目的实施,可以提升公司的信息化水平,提高公司的管理效率。

要点十: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

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